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上海市松江區紅十字會2020年部門決算公開
信息來源: 正式發布時候:2022-08-20 閱讀次數:

上海市松江區紅十字會

2020年度部門決算

 


 

 

第一部分 上海市松江區紅十字會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效情況說明

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋

 


第一部分    上海市松江區紅十字會概況

 

一、主要職能

上海市松江區紅十字會根據《中華人民共和國紅十字會法》、《國務院關于促進紅十字事業發展的意見》、《中共上海市委、上海市人民政府關于進一步促進紅十字事業發展的意見》的精神要求,編制、實施本區紅十字事業發展規劃;根據市紅十字會部署和要求,參加并落實有關國際和國內的人道主義救援工作;負責制定、實施本地區群眾性現場初級急救培訓規劃,組織、培訓群眾性紅十字救護隊,普及衛生救護和防災、防病知識;協助政府開展人道救助、做好人道領域的社會服務工作;協同有關部門共同做好在自然災害、突發事件中對傷病人員和其他受害者的救助工作;開展自愿無償捐獻遺體工作和非血緣關系造血干細胞移植捐供動員、宣傳、組織和登記工作,協助政府部門開展無償獻血工作;積極履行備災救災、幫困救助、救護培訓,造血干細胞捐獻,遺體捐獻,器官捐獻的宣傳、動員及無償獻血的宣傳等“三救三獻”工作。培養紅十字青少年,開展紅十字青少年活動;協助做好失散親人的尋親工作;負責全區中小學生、嬰幼兒住院醫療互助基金的宣傳、發動和管理;開展人道救助基金的募集和管理。加強街道紅十字總站、村(居)紅十字服務站建設,實現基層紅十字會與社區居民關懷心貼心、服務零距離的工作目標。

 

二、部門決算單位構成(僅有一個單位的部門,本部分內容為“機構設置”)

從預算單位機構設置看,上海市松江區紅十字會部門決算包括:辦公室、紅十字事務中心

序列號

公司制定

備注欄

1

商務值班室

 

2

紅十字事務性學校

 


第二部分    上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

納入

收支

工作

結算的時候數

的項目

部門預算數

一、普通公開費用民政審批工資

532.19

一、一樣公共信息提供服務付出

 

二、現政府性股票基金預算表財政部門付款薪資收入

 

二、外交關系收支

 

三、國有化資源加盟估算民政補貼款個人收入

 

三、國防科技總支出

 

四、上級領導補貼費納入

 

四、公共服務很安全收入支出

 

五、企事業凈收入

 

五、文化藝術培訓開支

 

六、運營效益

 

六、科學性枝術教育支出

 

七、復屬組織上交工資收入

 

七、技術 旅行運動與文化傳播教育支出

 

八、其他的個人收入

6.70

八、社會發展保證和擇業付出

484.84

 

 

九、環衛鍵康收入支出

6.85

 

 

十、節電綠色環保收入支出

 

 

 

五一、城鄉一體化社區服務中心收支

 

 

 

12、農林業水收支

 

 

 

第十五、公路交通搬家收支

 

 

 

十四、資源量探礦實業信息查詢等撥出

 

 

 

十四、商用功能業等支出費用

 

 

 

十五、金融科技教育支出

 

 

 

十二、扶持另外的國家性支出

 

 

 

18、那自然網絡資源大海氣象學等花費

 

 

 

19、住宅房保險結余

42.40

 

 

三十五、糧油加工物資供應貯備費用支出

 

 

 

二國慶、國有制充分經營的概預算收入支出

 

 

 

二12、地震災害預防治療及緊急救援服務管理其他支出

 

 

 

二十四、許多支出費用

 

 

 

二是四、抗疫有點國債分配的收支

 

本年度純收入總金額

538.89

本年度教育支出累計數

534.09

便用非財務審批節余

 

節余重新分配

 

月初結轉和余額

53.42

月底結轉和節余

58.22

總結

592.31

總額

592.31

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

好項目

本年度個人收入總計

財政預算審批年收入

上級部門補貼政策收入來源

事業個人收入

開薪資收入

加盟標準繳納效益

其余工資收入

功能鍵定義
課程識別碼

課程和科目公司名稱

累計數

538.89 

532.19 

 

 

 

 

6.70

208 

社會存在得到保障和人才需求收入支出

489.64 

482.94 

 

 

 

 

6.70 

20805 

政府部門企事業工作單位離離休

36.52 

36.52 

 

 

 

 

 

2080502

事業上企事編離提前退休

0.41 

0.41 

 

 

 

 

 

2080505

行政單位名稱參公單位名稱基本的醫療穩妥穩妥納費結余

25.19 

25.19 

 

 

 

 

 

2080506 

危險機關企業發展單位名稱職業的年金繳付花費

10.92 

10.92 

 

 

 

 

 

20816

紅十字衛生事業

453.12 

446.42 

 

 

 

 

6.70

2081601

行政機關工作

290.35 

290.35

 

 

 

 

 

2081602

一樣 政府部門管理制度事務處理

162.77

156.07

 

 

 

 

6.70

210

衛生學安全性支出

6.85

6.85

 

 

 

 

 

21011

行政管理參公部門醫用

6.85

6.85

 

 

 

 

 

2101101

政府部門方社區醫療

6.85

6.85

 

 

 

 

 

221

房產保證收支

42.40

42.40

 

 

 

 

 

22102

居住房改革創新開支

42.40

42.40

 

 

 

 

 

2210201

個人公積金貸款

21.08

21.08

 

 

 

 

 

2210203

房產買賣補貼費

21.32

21.32

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

工程

年初經費支出總計

通常付出

該項目結余

上交領導費用

經營的性支出

對附帶企業單位補助款費用

功效定義
專業科目商品編碼

科目表英文名稱

加總

534.09 

376.27 

157.82 

 

 

 

208 

社會的質量保障和擇業經費支出

484.84 

327.02 

157.82 

 

 

 

20805 

行政部門事業性企業離退休工資

36.52 

36.52 

 

 

 

 

2080502

企事業公司的離退體

0.41 

0.41 

 

 

 

 

2080505

政府部門人事單位名稱總體養老院人身險繳付撥出

25.19 

25.19 

 

 

 

 

2080506 

危險機關事業性計量單位職業選擇年金交款花費

10.92 

10.92 

 

 

 

 

20816

紅十字自己事業

448.32 

290.50 

157.82 

 

 

 

2081601

財政自動運行

290.50 

290.50

 

 

 

 

2081602

一般的人事部門管理制度事宜

157.82

 

157.82

 

 

 

210

環境衛生安全健康費用

6.85

6.85

 

 

 

 

21011

行政部門事業性機構醫療器械

6.85

6.85

 

 

 

 

2101101

行政機關行業醫遼

6.85

6.85

 

 

 

 

221

租賃房確保支出費用

42.40

42.40

 

 

 

 

22102

個人住房機構改革付出

42.40

42.40

 

 

 

 

2210201

住宅房社保公積金

21.08

21.08

 

 

 

 

2210203

選房補帖

21.32

21.32

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

薪資

性支出

產品

竣工決算數

建設項目

累計

尋常公開估算財政預算撥付

地方政府性債券成本預算財政性付款

國有制金融資本營運估算國庫捐款

一、基本共同成本預算財政性補貼款

532.19 

一、般公用設施服務性總支出

 

 

 

 

二、市政府性股票基金項目預算財政部門補貼款

 

二、外交活動性支出

 

 

 

 

三、國有企業資本管理開工程預算財政廳付款

 

三、國家安全結余

 

 

 

 

 

 

四、公眾穩定收入支出

 

 

 

 

 

 

五、培育開支

 

 

 

 

 

 

六、合理技術其他支出

 

 

 

 

 

 

七、藝術市場休育與新傳媒費用

 

 

 

 

 

 

八、社會各界保駕護航和就業問題結余

 483.09

483.09

 

 

 

 

九、食品衛生良好結余

 6.85

6.85

 

 

 

 

十、節約節能減排費用支出

 

 

 

 

 

 

國慶、村鎮街道社區性支出

 

 

 

 

 

 

第十二、農業水費用支出

 

 

 

 

 

 

13、道路運輸管理運輸管理開支

 

 

 

 

 

 

十四、成本勘查工農業問題等付出

 

 

 

 

 

 

第十、商業性的服務質量業等經費支出

 

 

 

 

 

 

十五、網絡金融結余

 

 

 

 

 

 

十二、協助各種中南部撥出

 

 

 

 

 

 

18、生態產品海底形象等結余

 

 

 

 

 

 

第十九、房產切實保障性支出

42.40 

42.40

 

 

 

 

二十二、糧油加工物品收儲撥出

 

 

 

 

 

 

二國慶、國有企業資金生產成本預算花費

 

 

 

 

 

 

二十三、氣象災害預防治療及緊急救援管理系統收入支出

 

 

 

 

 

 

二十五、別結余

 

 

 

 

 

 

20四、抗疫獨特國債計劃的結余

 

 

 

 

上年收益累計

532.19 

年初支出費用加總

532.34 

532.34

 

 

年末財務補貼款結轉和余額

3.14 

半年度財政廳補貼款結轉和余額

 2.99

2.99

 

 

一、一般的公益性國庫預算國庫審批

 

 

 

 

 

 

二、政府機關性投資基金財政預算預算財政預算補貼款

 

 

 

 

 

 

三、國有制股權投資管理費用民政捐款

 

 

 

 

 

 

總結

535.33 

總金額

 535.33

535.33

 

 

注:本表反映部門本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

好項目

累計數

基本的費用

該項目結余

特點分類管理

學科商品代碼

會計分類標題

208 

世界保障措施和就業機會收支

483.09

327.02

156.07

20805 

政府部門行業政府部門離退休工資

36.52

36.52

 

2080502

企業發展企業單位離退居二線

0.41

0.41

 

2080505

政府部門視野方大多社區養老商業險手機繳費費用

25.19

25.19

 

2080506 

危險機關事業發展組織職位年金繳付費用支出

10.92

10.92

 

20816

紅十字工作

446.57

290.50

156.07

2081601

行政機關程序運行

290.50

290.50

 

2081602

一般的行政事務管理管理方法事務管理

156.07

 

156.07

210

衛生情況綠色總支出

6.85

6.85

 

21011

財政企事業機構醫療機構

6.85

6.85

 

2101101

行政性部門醫療管理

6.85

6.85

 

221

租賃房后勤保障付出

42.40

42.40

 

22102

商品房收入分配改革收支

42.40

42.40

 

2210201

個人房貸公積金貸款

21.08

21.08

 

2210203

買房子貼補

21.32

21.32

 

累計數

532.34

376.27

156.07

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  單位:萬元

市場經濟種類課程和科目商品編號

學科名稱

部門預算數

區域經濟定義

會計分類編寫代碼

項目種類

結算的時候數

301

員工工資活動費用

363.18

302

淘寶寶貝和保障支出費用

10.72

30101

  幾乎工資收入

30.79

30201

  工作費

3.29

30102

  津貼費津貼

96.50

30202

  印上費

 

30103

  績效獎金

42.85

30203

  咨訊費

 

30106

  飯食補助款費

10.28

30204

  消防手交費

0.16

30107

  績效評價公資

68.38

30205

  有水費

 

30108

國家機關教育事業廠家幾乎醫療安全安全付款

25.19

30206

  電價

 

30109

職業技能年金付款

10.92

30207

  郵電局費

0.44

30110

企業職工基礎醫疔保險費用交費

12.59

30208

  天然氣供暖費

 

30111

因公員醫療保健政府補貼繳納

 

30209

  物業管控公司管控費

0.25

30112

其他市場基本保障網上繳費

 

30211

  旅差費

0.82

30113

房屋北京公積金

42.16

30212

  因公出境(境)管理費

 

30114

醫用費

 

30213

  處理(護)費

0.73

30199

  某個工薪福利性花費

23.52

30214

  租房費

 

303

對自己的和普通家庭的經濟補貼

 

30215

  開會費

0.10

30301

  離休費

 

30216

  培訓教育費

0.17

30302

  養老費

 

30217

  公務活動接代費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專業化建筑雜費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝折舊費費

 

30305

  生存津貼

 

30225

  多功能油料費

 

30307

  醫用費補貼

 

30226

  勞務派遣費

 

30308

  國家貧困補助

 

30227

  信賴業務領域費

 

30309

  贈送金

 

30228

  工會組織專項經費

3.53

30310

人林果種植補貼標準

 

30229

  優惠費

0.60

30311

  代繳社會中穩妥費

 

30231

  公務接待小二租車運轉運營維護費

 

30399

  同一對人和家人的津貼

 

30239

  某些交通銀行花費

0.51

 

 

 

30240

  稅金及追加成本

 

 

 

 

30299

  別的貨物和服務管理教育支出

0.12

 

 

 

310

資金性費用

2.37

 

 

 

31002

  會議室裝置購買

2.07

 

 

 

31003

  專用環保設備添置

 

 

 

 

31007

  圖片信息在線及游戲新購更新時間

0.30

 

 

 

31013

  公務接待車輛使用置辦

 

 

 

 

31019

  任何流量機器購買

 

 

 

 

31021

  古墓葬和商品陳列品購入

 

 

 

 

31022

  無形之中房產購進

 

 

 

 

31099

  另一股權投資性結余

 

工作員金費總計

363.18

公供經費預算累計數

13.09

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

一樣公眾預算表財政性補貼款“三公”經費

總金額

因公出境

(境)費

國家公務專車購進及作業維護保養費

公務接受接受費

小計

公務活動出行用車

采購費

公務接待車輛使用

程序運行定期維護費

費用數

竣工決算數

費用數

預算數

財政預算數

預算數

概預算數

結算的時候數

項目預算數

部門預算數

預決算數

預算數

0.8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.8

0

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

工程

今年初結轉和盈余

當年度個人收入

年初教育支出

年底結轉和

盈余

效果區分幾個會計科目項目編碼

考試科目名字大全

加總

 

 

小計

總體撥出

產品收入支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

工作

月初結轉和余額

上年收入來源

上年收入支出

半年度結轉和余額

特點等級分類會計科目數字

會計科目英文名稱

自動求和

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

資金流動負債環境表

 

 

的單位:十萬

 

次數

的價值

年末數

年初數

本年數

年終數

一、股權自動求和

——

——

87.07

87.53

   (一)外流房產

——

——

61.78

66.31

   (二)比較固定資產折舊投資

——

——

73.06

59.05

          在這其中:1.屋房(mm2米)

 

 

 

 

                2.實用儀器(臺/套/輛)

 57

 48

40.38

24.56

                     在這當中:(1)來往車輛(輛)

 

 

 

 

                                 普遍公務活動使用車

 

 

 

 

                                 執法監督值崗小二租車

 

 

 

 

                                 獨特的專注技能使用車

 

 

 

 

                                 相關用車的

 

 

 

 

                   (2)銷售價十萬元綜上所述通用型機 (只含避免)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 18

 19

20.68

22.49

                    至少:市場價200萬元以內轉用設施設備

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

12

12

        減:合計折舊費用及減值準備好

——

——

47.77

37.83

   (三)長年股份注資

——

——

 

 

   (四)長時間公司債券的投資

——

——

 

 

   (五)興建水利

——

——

 

 

   (六)隱形的資產投資

——

——

 

 

        減:當年度攤銷

——

——

 

 

   (七)各種財產

——

——

 

 

二、流動負債預估合計

——

——

4.86

4.71

三、凈資產投資總計

——

——

82.21

82.82

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度收入總計538.89萬元、支出總計534.09萬元。與2019年度相比,收入總計減少37.94萬元,下降6.58%,主要原因是財政撥款收入減少,支出總計減少32.66萬元,下降5.76%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。

二、收入決算情況說明

本年收入合計538.89萬元,其中:財政撥款收入532.19萬元,占98.76%;其他收入6.70萬元,占1.24%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計534.09萬元,其中:基本支出376.27萬元,占70.45%;項目支出157.82萬元,占29.55%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度財政撥款收入總計532.19萬元、財政撥款支出總計532.34萬元,與2019年度相比,財政撥款收入總計減少36.52萬元,下降6.42%,主要原因是財政撥款收入減少。財政撥款支出總計減少33.23萬元,下降5.88%,主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2020年一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,占本年支出合計的99.67%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少33.23萬元,下降5.88%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)483.09萬元,占90.75%;醫療衛生與計劃生育支出(類)6.85萬元,占1.29%;住房保障支出(類)42.40萬元,占7.96%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為532.19萬元,支出決算為532.34萬元,完成年初預算的100.03%。其中:

1、社會保障和就業支出。主要用于:事業單位退休人員的福利費及活動費;按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險繳費支出;在職人員繳納職業年金繳費支出;人員經費及公用經費支出;救護培訓、失智老人關懷服務、紅十字志愿服務及紅十字服務便民(救護)器材等項目支出。年初預算為482.94萬元,支出決算為483.09萬元。年初預算和支出決算差額為0.15萬元,主要是根據政府會計制度核算要求,工資代扣款等跨年度核算。

2、醫療衛生與計劃生育支出。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為6.85萬元,支出決算為6.85萬元。

3、住房保障支出。主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出及符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。年初預算為42.40萬元,支出決算為42.40萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款基本支出376.27萬元,包括人員經費363.18萬元,公用經費13.09萬元。基本支出中:

1、工資福利支出363.18萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費等。

2、商品和服務支出10.72萬元,主要用于:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他交通費等。

3、資本性支出2.37萬元,主要用于辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.8萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:無公務接待任務。

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.29萬元,下降100%。2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因上海市松江區紅十字會因公出國(境)經費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;上海市松江區紅十字會已進行公務用車改革,2020年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費支出減少的主要原因是無公務接待任務。

上海市松江區紅十字會2020年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區紅十字會2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會2020年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區紅十字會部門整體支出績效管理辦法》,制定項目實施意見,規范項目審批流程,建立了預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。編報績效目標的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效跟蹤評價的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效自評的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元,平均得分95.6分(其中:績效評級為“優”的項目5個,績效自評中未發現問題)。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出13.09萬元,比2019年度減少2.46萬元,下降15.82%。主要原因是維修費、差旅費等支出減少。

(二)政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2020年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.7萬元,其中:貨物采購金額0.7萬元。

2020年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

1、車輛

截至20201231日,上海市松江區紅十字會公務用車保有量為0輛

2、房屋

截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會擁有產權的房屋共0.00平方米,其中由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0.00平方米。

截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0.00平方米。

3.上海市松江區紅十字會2020年度無車輛、房屋特殊占用情況。



第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:會費收入等。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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